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      澳门威尼斯人审计处

       

      审计处是学院的行政职能部门之一,属于内部审计机构,独立监督和评价学院及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益。通过审计维护财经纪律,加强内部管理,保障资产安全完整,促进党风廉政建设,提高资金使用效率和办学效益,建立良好的经济工作秩序。审计工作对学校行政领导负责,在院长或院长授权的副院长领导下开展工作。

      审计处坚决贯彻审计政策法规,认真履行审计工作职责,严格恪守内部审计职业规范,以“客观公正,实事求是”为根本,坚持“一审、二帮、三促进”的原则,紧紧围绕学校的发展和建设,积极开展审计监督和服务,努力实现“加强管理,提高效益”的内审目标。审计处全体同志团结进取,开拓创新,忠于职守,勤奋敬业,坚持原则,廉洁从审,继往开来,与时俱进,决心为学院的改革发展做出积极的贡献。

       

      审计处职责

      一、贯彻执行有关审计工作方针、政策及规章制度,结合学院发展规划,制定年度工作计划并组织实施。

      二、负责对学院和所属单位的下列事项进行审计:

      (一)  财务预算的编制、执行情况及决算。

      (二)  预算内外各种教育资金(含教育事业费、科研经费,专项经费、自创收入、自筹资金)的管理和使用。

      (三)  与财务收支有关的经济活动。

      (四)  国有资产的管理和使用。

      (五)  基建、修缮工程项目的全过程审计监督。

      (六)  经济管理和效益情况。

      (七)  国家财经法规和上级部门财经规章制度的执行情况。

      (八)  学院各单位主要负责人的经济责任。

      (九)  内部财经控制制度的建立和执行情况。

      三、督促落实审计发现问题的整改工作。

      四、负责对学院财务收支及有关经济活动提供咨询服务工作。

      五、整理审计档案、建立审计档案,做好相关保密工作。

      六、负责学院内部控制工作的审计监督。

      七、负责本部门的安全稳定工作。

      八、完成学院安排的其他工作。

       

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